Το EBITDA της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 77,1 χιλ. ευρώπερίπου, σημειώνοντας έτσι αναστροφή από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, στην οποία το EBITDA είχε διαμορφωθεί σε ζημίες 7,46 εκατ. ευρώ Η βελτίωση αυτή οφείλεται αφενός στην άνοδο του μικτού αποτελέσματος που προαναφέραμε αλλά κυρίως στη σημαντική συμπίεση του λειτουργικού κόστους. Σημειώνουμε ότι οι αποσβέσεις περιόδου ανέρχονται σε 3,52 εκατ. ευρώ περίπου.
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας από τις Τηλεπικοινωνίες μειώθηκε το εννεάμηνο του 2006 κατά 20% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2005 και συγκεκριμένα ανήλθε στα 31.4 εκατ. ευρώ από 39,25 εκατ. ευρώ το 2005. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 21% περίπου των εσόδων από τη σταθερή τηλεφωνία τη περίοδο 1.1-30.9.2006 σε σχέση με τη περίοδο 1.1-30.9.2005. Η μείωση αυτή προέρχεται ουσιαστικά από μία απώλεια πελατολογίου, ιδιαίτερα στην κατηγορία των ιδιωτών της τάξης του 12%, με ταυτόχρονη μείωση του τιμοκαταλόγου υπηρεσιών (χρέωση υπεραστικών κλήσεων σαν αστικές), η οποία πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2005. Παράλληλα ο συνολικός κύκλος εργασιών της εταιρείας την ίδια περίοδο σημείωσε μικρή μείωση κατά 7,5% περίπου και διαμορφώθηκε στα 37,4 εκατ. ευρώ έναντι 40,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το εννεάμηνο 2006 η εταιρεία παρουσίασε έσοδα από άλλες δραστηριότητες συναφείς με την πληροφορική ποσού 5,8 εκατ. ευρώ περίπου, τα οποία αναφέρονται κυρίως σε πώληση του συστήματος 'Triple play' για τηνημιουργία υπηρεσιών τηλεφωνίας video on demand and IPTV σε ευρυζωνικά δίκτυα, αντί ποσού 5,5 εκατ. ευρώ με αντίστοιχη επιβάρυνση του κόστους πωληθέντων κατά ποσό 500 χιλ. ευρώ Το μικτό αποτέλεσμα της εταιρείας στο εννεάμηνο του 2006 σημείωσε άνοδο κατά 5,9% και διαμορφώθηκε στα 19,6 εκατ. έναντι 18,5 εκατ. το εννεάμηνο του 2005.
Τα Έξοδα λειτουργίας της εταιρείας μειώθηκαν σημαντικά κατά 19,4% στα 23,8 εκατ. ευρώ έναντι 29,5 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εννεάμηνο του 2005, αποτέλεσμα του συνεχούς συστηματικού ελέγχου των δαπανών και της εφαρμογής του σχεδίου αναδιάρθρωσης, με στόχο τη λειτουργικότερη και αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων της εταιρείας.
Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας το εννεάμηνο του 2006 αυξήθηκαν κατά 14,9% έναντι της 31-12-2005 και ανήλθαν στα 43,44 εκατ. ευρώ έναντι 37,79 εκατ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται στην έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 6 εκατ ευρώ. σύμφωνα και με την 25/7/2006 ανακοίνωση της εταιρείας μας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός οτι η εταιρεία τη ίδια περίοδο μείωσε σημαντικά τον τραπεζικό δανεισμό της από27,9 εκατ. ευρώ τη 31.12.2005 στα 20,8 εκατ. ευρώ τη 30.09.2006
Το κυκλοφορούν ενεργητικό παρουσιάζει σημαντική άνοδο κατά 90,4% στα 71,9 εκατ. ευρώ έναντι 37,78 εκατ. ευρώ τη 31/12/2005, μεταβολή που οφείλεται στην απόκτηση των νέων συμμετοχών (26 εκατ. ευρώ περίπου) που προέκυψαν από τις εξαγορές τριών εταιρειών.
Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας τη 30/09/2006 διαμορφώθηκαν στα 102,13 εκατ. ευρώ έναντι 71,1 εκατ. ευρώ της 31/12/2005 αυξημένα σημαντικά κατά 43,68%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των του μετοχικού κεφαλαίου κατά 28,41 εκατ. ευρώ από μετατροπή σειρών ομολογιακού δανείου σε μετοχές της εταιρείας κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2006.
Η εταιρεία στα πλαίσια των αναγγελθεισών ενεργειών για σταδιακή ανάπτυξη μεσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, ολοκλήρωσε σταδιακά μέχρι τις 30/09/2006 την εξαγορά των εταιρειών COLUMBIA AE (1/7/2006 - ποσοστό 100%) η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και είναι ένας από τους σημαντικούς ιδεατούς παρόχους υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και Internet (Virual Network Operator), PRIMUS AE (1/9/2006 - ποσοστό 100%) η οποία είναι εταιρεία υποστήριξης υπηρεσιών επικοινωνιών (Call Canter) και ORBITECH AE (1/9/2006 - ποσοστό 100%) η οποία είναι εταιρεία παροχής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και έχει αναπτύξει μια πελατοκεντρική τεχνολογική πλατφόρμα (Cultis) για τη παροχή προηγμένων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (triple play). Κατά συνέπεια η ΛΑΝ-ΝΕΤ για πρώτη φορά συνέταξε ενοποιημένες οικονομικές κα



